芜湖职业技术学院关于记事本的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年12月02日
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相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****1119

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年12月2日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7941 16k/120页皮面记事本 5 125.0 得力/deli\7941 验收通过
2 得力 ZF510 铂印打印/复印纸 8 160.0 得力/deli\ZF510 验收通过
3 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 5 180.0 娃哈哈\饮用纯净水 596ml 验收通过
4 得力 2053 小号金属美工刀 15 33.0 得力/deli\2053 验收通过
5 宝克 PC1838 中性笔 36 72.0 宝克/Baoke\PC1838 验收通过
6 宝克 PC1838 中性笔 36 72.0 宝克/Baoke\PC1838 验收通过
7 得力 5702 透明文件袋A4文件盒档案盒 10 175.0 得力/deli\5702 验收通过
8 得力 5007-100页资料册 10 250.0 得力/deli\5007 验收通过
9 罗技 MK295 键鼠套装 1 225.0 罗技/Logitech\MK295 验收通过
10 得力 S628 荧光笔套装 10 95.0 得力/deli\S628 验收通过
11 得力 2801 翻页激光笔 2 210.0 得力/deli\2801 验收通过
12 得力 4306 台灯 1 220.0 得力/deli\4306 验收通过
13 ** 3262 热水壶 2 92.0 **\3262 验收通过
14 得力 5683 档案盒 10 80.0 得力/deli\5683 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 江玮骏





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2025-12-02
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