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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1119
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7941 16k/120页皮面记事本 | 5 | 125.0 | 得力/deli\7941 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 ZF510 铂印打印/复印纸 | 8 | 160.0 | 得力/deli\ZF510 | 验收通过 | |
| 3 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 5 | 180.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 4 | 得力 2053 小号金属美工刀 | 15 | 33.0 | 得力/deli\2053 | 验收通过 | |
| 5 | 宝克 PC1838 中性笔 | 36 | 72.0 | 宝克/Baoke\PC1838 | 验收通过 | |
| 6 | 宝克 PC1838 中性笔 | 36 | 72.0 | 宝克/Baoke\PC1838 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5702 透明文件袋A4文件盒档案盒 | 10 | 175.0 | 得力/deli\5702 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5007-100页资料册 | 10 | 250.0 | 得力/deli\5007 | 验收通过 | |
| 9 | 罗技 MK295 键鼠套装 | 1 | 225.0 | 罗技/Logitech\MK295 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S628 荧光笔套装 | 10 | 95.0 | 得力/deli\S628 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 2801 翻页激光笔 | 2 | 210.0 | 得力/deli\2801 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 4306 台灯 | 1 | 220.0 | 得力/deli\4306 | 验收通过 | |
| 13 | ** 3262 热水壶 | 2 | 92.0 | **\3262 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5683 档案盒 | 10 | 80.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |