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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8061x****16204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 BG100-09 商务公文包 | 得力/deliBG100-09 | 个 | 3.00 | 60 | 180 |
| 2 | 3306 PU/PVC笔记本 得力(deli)A4/160张商务记事本笔记本子办公用品会议记录皮面本办公日记本 | 得力/deli3306 | 本 | 3.00 | 30 | 90 |
| 3 | 得力 6817 优逸白板笔(支) | 得力/deli6817 | 支 | 2.00 | 2 | 4 |
| 4 | 得力钢笔S2282 | 得力/deliS2282 | 支 | 3.00 | 50 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周颖
联系电话: 186****8118
传真:
地址: **市爱国南路11号院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: