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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NH****451X****9803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 PP684 小拉杆夹 报告夹 | 得力/deliPP684 | 包 | 37.00 | 10 | 370 |
| 2 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 80.00 | 15 | 1200 |
| 3 | 奥德美 GP-009中性笔黑色碳素签字笔0.5mm子弹头 中性笔 | 奥德美GP-009 | 盒 | 39.00 | 12 | 468 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴培梅
联系电话: 176****9169
传真:
地址: ****医院迎宾路21号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: