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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0002
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7942 皮面笔记本 | 10 | 160.0 | 得力/deli\7942 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S26 中性笔 | 1 | 20.0 | 得力/deli\S26 | 验收通过 | |
| 3 | 科力邦 KB1002 垃圾袋 | 15 | 82.5 | 科力邦\KB1002 | 验收通过 | |
| 4 | 洁柔 PR216-24E 抽纸 | 4 | 220.0 | 洁柔/C S\PR216-24E | 验收通过 | |
| 5 | 京东京造 T18A 套扫 | 1 | 28.0 | 京东京造\T18A | 验收通过 | |
| 6 | 得力 83150 光盘 | 1 | 125.0 | 得力/deli\83150 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6372 固体胶 | 1 | 10.0 | 得力/deli\6372 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |