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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0605
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 文件袋 | 40 | 30.0 | 得力/晨光\文件袋 | 验收通过 | |
| 2 | 中性笔 | 7 | 98.0 | 得力\s08 | 验收通过 | |
| 3 | 彩色复印纸 | 10 | 70.0 | 得力\彩色复印纸 | 验收通过 | |
| 4 | 文件夹 | 100 | 170.0 | 得力/晨光\抽杆夹 | 验收通过 | |
| 5 | 订书机、订书针 | 45 | 54.0 | 得力\12号 | 验收通过 | |
| 6 | 文件架 | 10 | 450.0 | 晨光/得力\3层 | 验收通过 | |
| 7 | 笔芯 | 3 | 30.0 | 得力\按动 | 验收通过 | |
| 8 | 纸杯 | 20 | 90.0 | 富强\AA | 验收通过 | |
| 9 | 票夹/长尾夹 | 18 | 135.0 | 得力/晨光\长尾夹 | 验收通过 | |
| 10 | PU/PVC笔记本 | 23 | 207.0 | 晨光\25k | 验收通过 | |
| 11 | 胶棒 | 28 | 42.0 | 得力\7102 | 验收通过 | |
| 12 | 中性笔 | 8 | 20.0 | 晨光/得力\台笔 | 验收通过 | |
| 13 | 档案盒 | 155 | 682.0 | 晨光/恒力源\档案盒 | 验收通过 | |
| 14 | 铅笔 | 4 | 20.0 | 得力/晨光\2b | 验收通过 | |
| 15 | 鼠标垫 | 5 | 25.0 | 鼠标垫\常规 | 验收通过 | |
| 16 | 别针/回形针/大头针 | 7 | 10.5 | 得力\0018 | 验收通过 | |
| 17 | 墨水 | 1 | 6.0 | 墨水\墨水 | 验收通过 | |
| 18 | 电子计算器 | 1 | 14.0 | 得力\837es | 验收通过 | |
| 19 | 资料册 | 8 | 48.0 | 晨光\资料册 | 验收通过 | |
| 20 | 印油/印泥/** | 3 | 15.0 | 得力\** | 验收通过 | |
| 21 | 橡皮 | 17 | 8.5 | 晨光/得力\橡皮 | 验收通过 | |
| 22 | 剪刀 | 11 | 22.0 | 晨光\剪刀 | 验收通过 | |
| 23 | 文件框 | 6 | 90.0 | 晨光得力\文件框 | 验收通过 | |
| 24 | 贴纸 | 15 | 22.5 | 得力/晨光\便利贴 | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |