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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****680J****517601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 牙刷 便携式洗漱盒 | A牙刷 | 个 | 300.00 | 9.8 | 2940 |
| 2 | 0012 文化创意包/袋 毛毡袋 | A0012 | 个 | 200.00 | 19 | 3800 |
| 3 | 金**美 A618 指甲刀/指甲钳 指甲钳 | 金**美A618 | 套 | 300.00 | 5.8 | 1740 |
| 4 | 得力 V56 中性笔 | 得力/deliV56 | 支 | 550.00 | 2.8 | 1540 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 摆小琴
联系电话: 138****1571
传真: 0902-****710
地址: **镇**喀尔里克路165号政府3号楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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