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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********610********2025002408
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01, | 盒 | 30.00 | 21 | 630 |
| 2 | 得力 6824红 记号笔 | 得力/deli6824红, | 盒 | 30.00 | 20 | 600 |
| 3 | 得力 6824 记号笔 | 得力/deli6824, | 盒 | 30.00 | 20 | 600 |
| 4 | 晨光 MF6002 修正液 | 晨光/M GMF6002, | 瓶 | 48.00 | 3 | 144 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 龙开国
联系电话: 180****1333
传真:
地址: **省**市**区双水街道办(水黄公路旁两江公园对面)
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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