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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5427
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S01 中性笔 | 30 | 630.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6824红 记号笔 | 30 | 600.0 | 得力/deli\6824红 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6824 记号笔 | 30 | 600.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 MF6002 修正液 | 48 | 144.0 | 晨光/M G\MF6002 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |