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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6963
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 pp109 文具袋 收纳袋 | 65 | 780.0 | 得力/deli\pp109 | 验收通过 | |
| 2 | 回力 697****718903 户外背包 | 65 | 3575.0 | 回力/Warrior\697****718903 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 T1680 胶套笔记本 | 65 | 390.0 | 得力/deli\T1680 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 MF6301 橡皮 | 65 | 130.0 | 晨光/M G\MF6301 | 验收通过 | |
| 5 | 罗氏 GP-2009 中性笔 | 65 | 650.0 | 罗氏\GP-2009 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |