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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N564********2527201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 B3114 订书机 | 齐心/ComixB3114 | 个 | 4.00 | 20 | 80 |
| 2 | 得力 日记本 | 得力/deli273848 | 本 | 8.00 | 9.5 | 76 |
| 3 | 得力 8554ES 长尾票夹\筒装 | 得力/deli8554ES | 筒 | 28.00 | 10 | 280 |
| 4 | 订书钉-12#通用订书针24/6 | 晨光/M GABS91616 | 件 | 30.00 | 2.2 | 66 |
| 5 | 黄色-封箱胶带 | 中德/ZhongDe324****6281 | 卷 | 5.00 | 9 | 45 |
| 6 | 得力-S856-直液式走珠笔-(黑色)-1盒*12支 | 得力/deliS856 | 盒*12支 | 9.00 | 12 | 108 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘宸瑛
联系电话: 176****7801
传真:
地址: **迎宾大道153号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: