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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********258602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AYZ97513 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97513 | 件 | 2.00 | 7 | 14 |
| 2 | 茶花 拧水拖把 旋转拖把 | 茶花拧水拖把 | 个 | 10.00 | 11 | 110 |
| 3 | 得力 33223 报告夹拉边夹 | 得力/deli33223 | 包 | 50.00 | 2.8 | 140 |
| 4 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7151 | 本 | 10.00 | 4.5 | 45 |
| 5 | 得力 3334 记事本 | 得力/deli3334 | 本 | 20.00 | 28 | 560 |
| 6 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 晨光/M GABS92616 | 盒 | 50.00 | 8 | 400 |
| 7 | 晨光 AGPC1401 中性笔 | 晨光/M GAGPC1401 | 盒 | 20.00 | 40 | 800 |
| 8 | 爱国者 DVD+R 光盘 | 爱国者/aigoDVD+R | 盒 | 5.00 | 125 | 625 |
| 9 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli0465 | 个 | 5.00 | 28 | 140 |
| 10 | 公牛 GN-H3053 多功能插座 | 公牛/BULLGN-H3053 | 个 | 1.00 | 60 | 60 |
| 11 | 妙洁 128470 纸杯 | 妙洁/magic128470 | 箱 | 1.00 | 300 | 300 |
| 12 | 茶花 1710 扫把 | 茶花1710 | 套 | 10.00 | 28 | 280 |
| 13 | 得力 A463 中性笔 | 得力/deliA463 | 盒 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 14 | 文具光敏印油红色印章水快速干印泥油原子印油财务用品 得力9879 光敏印油(红)(单瓶) | 得力/deli9879 | 瓶 | 40.00 | 10 | 400 |
| 15 | 得力 5953 得力/deli 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 个 | 200.00 | 1 | 200 |
| 16 | 得力 6881 记号笔 | 得力/deli6881 | 支 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 17 | 得力 6881 记号笔 | 得力/deli6881 | 支 | 5.00 | 2.5 | 12.5 |
| 18 | 得力 6881 记号笔 | 得力/deli6881 | 支 | 5.00 | 2.5 | 12.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 人社局
联系电话: 131****0321
传真:
地址: ****三东路1****中心西附楼1楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: **生****财政局
联系人: 程丰
监督投诉电话: 0993-****632
传真: /
地址: ****四东路1****中心
附件信息: