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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********944********2025003240
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奇正 QZ09#水拖棉线不锈钢杆吸水36CM | 奇正QZ09#, | 把 | 1.00 | 14 | 14 |
| 2 | 妙洁 40*60cm 背心垃圾袋 加厚型 手提式 塑料袋耳朵 | 妙洁/magic40*60cm, | 只 | 750.00 | 0.18 | 135 |
| 3 | 华丽洁 0029海绵吸水拖把38cm办公家居日用 | 华丽洁0029, | 把 | 1.00 | 37 | 37 |
| 4 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 多用途清洁剂 | 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500g, | 瓶 | 2.00 | 14 | 28 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 廖然
联系电话: 175****0338
传真:
地址: **大道18号****综合楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: