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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2368
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百岁山 饮用天然矿泉水 矿泉水/纯净水 | 200 | 9000.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 | 验收通过 | |
| 2 | 徐福记 膨化食品 沙琪玛 | 20 | 300.0 | 徐福记\沙琪玛 | 验收通过 | |
| 3 | 金典 有机纯牛奶 牛奶 | 10 | 650.0 | 金典/Golden\有机纯牛奶 | 验收通过 | |
| 4 | 文骨 335-18 文件袋 | 30 | 840.0 | 文骨\335-18 | 验收通过 | |
| 5 | 图钉/工字钉 晨光(M G)ABS92606 彩色工字钉6筒装 图钉画板按钉 彩色创意按钉大头钉 | 10 | 110.0 | 晨光/M G\ABS92606 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光/M G AGR67098 替芯/铅芯(单盒装) | 100 | 1300.0 | 晨光/M G\AGR67098 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |