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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M120********00419
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 狂神 KS5754 跳绳 | 狂神KS5754 | 根 | 100.00 | 20 | 2000 |
| 2 | 鑫思特 车船模/汽车模型玩具 | 鑫思特合金小汽车模型套装 | 件 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 3 | 得力 7552 得力/deli 7552橡皮擦(白) | 得力/deli7552 | 块 | 100.00 | 1 | 100 |
| 4 | 卡拉羊 CX2029 学生书包 | 卡拉羊CX2029 | 只 | 50.00 | 120 | 6000 |
| 5 | 晨光 AWP30459 铅笔 | 晨光/M GAWP30459 | 盒 | 200.00 | 1 | 200 |
| 6 | 晨光(M G)文具K35/0.5mm中性笔 经典按动子弹头签字笔 办公水笔 k35 黑 | 晨光/M Gk35 | 支 | 200.00 | 2 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 余顺琦
联系电话: ****037****
传真:
地址: **省德****政府
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市银山路3=5号
附件信息: