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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********257602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光/M&G GP1111 0.7mm中性笔(12支/盒) | 晨光/M GGP1111 | 盒 | 10.00 | 25.27 | 252.7 |
| 2 | 晨光/M G AGPA4801 0.5mm孔庙系列中性笔【12支装/盒】 | 晨光/M GAGPA4801 | 盒 | 5.00 | 23.8 | 119 |
| 3 | 晨光/M G APYD1K78 PU笔记本 | 晨光/M GAPYD1K78 | 本 | 200.00 | 22 | 4400 |
| 4 | 昂特 JS-862 昂特/862/文件袋 | 昂特JS-862 | 件 | 45.00 | 78 | 3510 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 于浩
联系电话: 187****4446
传真:
地址: 中华东路88号政府综合楼5****办公室
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: