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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2520801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli7092 | 支 | 3.00 | 27 | 81 |
| 2 | 金亿利 5G-1261 文件袋 | 金亿利5G-1261 | 包 | 5.00 | 20 | 100 |
| 3 | 宝克 PS 2600 替芯/铅芯 按动笔芯0.5 | 宝克/BaokePS 2600 | 盒 | 5.00 | 16 | 80 |
| 4 | 听雨轩 G-551 宝珠笔/走珠笔/签字笔/水性笔 黑 盒装 | 听雨轩G-551 | 盒 | 10.00 | 26 | 260 |
| 5 | 南孚 5号 电池 五号碱性 聚能环3代 | 南孚/NANFU5号 | 盒 | 1.00 | 162 | 162 |
| 6 | 龙河牌 480ml 84消毒液 | 龙河84消毒液480ml | 瓶 | 1.00 | 90 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 秦希军
联系电话: 181****5135
传真:
地址: **南路464号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: