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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NPSXMJZ001****20605
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 佳途 儿童 牙膏牙刷 套装 洗漱包 | 佳途儿童 牙膏牙刷 套装 | 套 | 50.00 | 40 | 2000 |
| 2 | 潘婷 日常护理 洗发水 | 潘婷/PANTENE洗发水 | 瓶 | 50.00 | 30 | 1500 |
| 3 | 飞科 FS361 剃须刀/刀片 | 飞科/FLYCOFS361 | 个 | 30.00 | 30 | 900 |
| 4 | 半球 MU-K223-20 电热水壶 | 半球/PESKOEMU-K223-20 | 个 | 20.00 | 30 | 600 |
| 5 | 金号 金号A类纯棉浴巾 ****人大浴巾男女加厚大毛巾 70*140cm 毛巾 | 金号GA3719T | 件 | 60.00 | 10 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵文龙
联系电话: 132****8891
传真:
地址: **市**县木吉镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: