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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2546839
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 KN100 键鼠套装 | 联想/lenovoKN100 | 个 | 5.00 | 139 | 695 |
| 2 | 登比 食品自封袋 | 登比自封袋 | 包 | 48.00 | 25.5 | 1224 |
| 3 | 胜为 APT0050G 数码线材 | 胜为/shengweiAPT0050G | 根 | 10.00 | 50 | 500 |
| 4 | 绿联 HD104 HDMI线 | 绿联/UgreenHD104 | 条 | 7.00 | 150 | 1050 |
| 5 | 罗技 M186 无线鼠标 | 罗技/LogitechM186 | 个 | 8.00 | 60 | 480 |
| 6 | 威露士/Walch 泡沫洗手液300ml | 威露士/Walch300ml泡沫洗手液 | 瓶 | 30.00 | 29 | 870 |
| 7 | 得力 7733 便签本/便条纸/N次贴 76*76mm | 得力/deli7733 | 本 | 52.00 | 3.5 | 182 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 倪**
联系电话: 152****0600
传真:
地址: ******四路221号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: