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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****用品店(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2349X****17001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 30407 得力 30404 双面胶带优胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30407 | 卷 | 40.00 | 2 | 80 |
| 2 | 船牌/BOAT气球架子 圣诞用品/礼品/装饰品 | 船牌/BOAT气球架 | 件 | 40.00 | 33 | 1320 |
| 3 | 洁玉/JYJRHW001 伴手礼盒恒温杯垫加热水杯礼盒 国潮锦鲤红款礼盒 圣诞用品/礼品/装饰品 | 洁玉JRHW001 | 套 | 40.00 | 33 | 1320 |
| 4 | 得力 便签本/便条纸/N次贴 7730记事贴(混)(76*19mm) | 得力/deli7730 | 包 | 40.00 | 4 | 160 |
| 5 | 得力 77794 剪刀 | 得力/deli77794 | 把 | 40.00 | 14 | 560 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 古丽努尔﹒叶尔江
联系电话: 182****5919
传真:
地址: **县肖尔布拉克镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: