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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2521003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 墨盒惠普803(3YP42AA) | 惠普/HP惠普803(3YP42AA) | 只 | 8.00 | 110 | 880 |
| 2 | 惠普 硒鼓 CP1025 | 惠普/HPCP1025 | 只 | 6.00 | 120 | 720 |
| 3 | 得力 学生用笔记本 BP139 | 得力/deliBP139 | 本 | 25.00 | 25 | 625 |
| 4 | 得力 HC145-HB 铅笔 | 得力/deliHC145-HB | 盒 | 2.00 | 13.8 | 27.6 |
| 5 | 得力 33097 胶水 | 得力/deli33097 | 瓶 | 10.00 | 10 | 100 |
| 6 | 得力 中性笔S856 | 得力/deliS856 | 支 | 6.00 | 12 | 72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘新国
联系电话: 139****5565
传真:
地址: ****市凤舞路431号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: