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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB033********1201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AGPK3507 中性笔 | 晨光/M GAGPK3507 | 支 | 2.00 | 26 | 52 |
| 2 | 得力 胶带 | 得力/deli胶带 | 卷 | 10.00 | 12 | 120 |
| 3 | 京瓷 TK-6118墨粉盒 硒鼓 | 京瓷/KyoceraTK-6118墨粉盒 | 支 | 4.00 | 160 | 640 |
| 4 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 瓶 | 9.00 | 5 | 45 |
| 5 | 得力 0468 订书机 | 得力/deli0468 | 台 | 2.00 | 20 | 40 |
| 6 | 格之格 NT-CH204TFBK 格之格NT-CH204TFBK硒鼓 | 格之格NT-CH204TFBK | 支 | 2.00 | 145 | 290 |
| 7 | 得力 8521 文化用品得力 8521 长尾票夹套装(混)(82只/筒) (单位:筒) | 得力/deli8521 | 筒 | 12.00 | 16 | 192 |
| 8 | 绿文报告夹A4抽杆夹 | 绿文绿文报告夹A4抽杆夹 | 包 | 9.00 | 25 | 225 |
| 9 | 得力 0012 别针/回形针/大头针/订书针 | 得力/deli0012 | 件 | 20.00 | 2 | 40 |
| 10 | 得力/deli 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 1.00 | 15.8 | 15.8 |
| 11 | 得力 5683 得力加厚档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 60.00 | 9 | 540 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 白茜
联系电话: 198****8686
传真:
地址: **县二十四团
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: