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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年12月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 GP-1008(12支盒装) 中性笔 | 10 | 320.0 | 晨光/M G\GP-1008(12支盒装) | 验收通过 | |
| 2 | 得力 A3 70g 打印/复印纸 | 2 | 420.0 | 得力/deli\A3 70g | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5683 档案盒 | 36 | 342.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 4 | 清风 原木2层200抽 抽纸/200抽 原木纯品2层 盒装抽纸 | 10 | 215.0 | 清风/qingfeng\原木2层200抽 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9574 垃圾袋/50*60cm | 50 | 225.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 20 | 50.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0012 订书钉 | 20 | 60.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |