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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0540
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 多功能置物架 | 5 | 490.0 | 无品牌\置物架 | 验收通过 | |
| 2 | 雷柏 K130 键盘 | 5 | 245.0 | 雷柏/Rapoo\K130 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5683 档案盒(55mm)12个/盒 | 30 | 255.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 1512 电子计算器 | 2 | 70.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0368 订书机 | 3 | 60.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 6 | 芊华 收纳箱 | 5 | 340.0 | 芊华\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6793 微笑台笔(黑) | 120 | 360.0 | 得力/deli\6793 | 验收通过 | |
| 8 | 胶水 上文100克海绵头胶水 | 120 | 120.0 | 无品牌\胶水 | 验收通过 | |
| 9 | 申士 记事本 | 11 | 154.0 | 申士\B5 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9879 光敏印油 | 5 | 45.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 11 | 蓝月亮 500g*1 瓶装 洗手液 | 20 | 256.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 12 | 加厚纸杯 (40袋/件) | 70 | 595.0 | 无品牌\加厚纸杯 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |