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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5378
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 簸箕 | 2 | 56.0 | 无品牌\扫把簸箕套装 | 验收通过 | |
| 2 | 信纸 | 2 | 14.0 | 无品牌\A4 | 验收通过 | |
| 3 | 垃圾筒 | 5 | 50.0 | 无品牌\垃圾篓 | 验收通过 | |
| 4 | 北极星 挂钟 | 1 | 57.0 | 北极星/POLARIS\北极星挂钟 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 20 | 240.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 6 | 抹布 抹布 | 20 | 100.0 | 无品牌\抹布 | 验收通过 | |
| 7 | 金纵 清洗设备 喷壶 | 5 | 25.0 | 金纵\LH-SJH1 | 验收通过 | |
| 8 | 金纵 清洗设备 喷壶 | 5 | 90.0 | 金纵\LH-SJH1 | 验收通过 | |
| 9 | 佳帮手 平板拖把 平板拖把 | 2 | 96.0 | 佳帮手\平板拖把 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 33424 3#票夹/长尾夹中号32mm | 10 | 170.0 | 得力/deli\33424 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 AJD99534 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 16.0 | 晨光/M G\AJD99534 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8551S 6#票夹/长尾夹15mm | 10 | 150.0 | 得力/deli\8551S | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 HC-55 档案盒 | 36 | 540.0 | 齐心/Comix\HC-55 | 验收通过 | |
| 14 | 齐心 B3503 别针/回形针/大头针 | 21 | 52.5 | 齐心/Comix\B3503 | 验收通过 | |
| 15 | 戴尔 DELL KB216 键盘 | 3 | 165.0 | 戴尔/Dell\DELL KB216 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |