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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB171********2401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 粉盒 京瓷 TK-8118 原装原厂粉盒 | 京瓷/KyoceraTK-8118 | 套 | 3.00 | 2187 | 6561 |
| 2 | 绿联 CR118 USB HUB/转换器 | 绿联/ugreenCR118 | 个 | 2.00 | 67.5 | 135 |
| 3 | 联想 GP70N 光驱/刻录/DVD | 联想/lenovoGP70N | 台 | 1.00 | 230 | 230 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙涛
联系电话: 186****1100
传真:
地址: ****中心6楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: **生****财政局
联系人: 程丰
监督投诉电话: 0993-****632
传真: /
地址: ****四东路1****中心
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