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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4852
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 304不锈钢电热水壶 | 60 | 1770.0 | 半球\HJ-1520 | 验收通过 | |
| 2 | 平板拖把 | 100 | 1980.0 | M8免手洗\M8 | 验收通过 | |
| 3 | 垃圾桶 | 20 | 90.0 | 科鑫塑业\塑料 | 验收通过 | |
| 4 | 亮白增艳洗衣液 | 40 | 1280.0 | 蓝月亮\3KG | 验收通过 | |
| 5 | 剪刀 | 10 | 60.0 | 名吉\01 | 验收通过 | |
| 6 | 扫把簸箕套装 | 100 | 1200.0 | 科鑫\* | 验收通过 | |
| 7 | 海绵拖把 | 60 | 1116.0 | 兰秘85%\38* | 验收通过 | |
| 8 | 不锈钢洗菜/洗脸盆 | 250 | 1950.0 | 国产\* | 验收通过 | |
| 9 | 沐浴露 | 140 | 3920.0 | 舒肤佳柠檬香\1千克 | 验收通过 | |
| 10 | 抽纸 | 30 | 225.0 | 三百山\4层 | 验收通过 | |
| 11 | 塑料洗脸盆 | 20 | 90.0 | 科鑫\* | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |