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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2512801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553 | 盒 | 200.00 | 22 | 4400 |
| 2 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 105.00 | 35 | 3675 |
| 3 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555 | 盒 | 200.00 | 15 | 3000 |
| 4 | 晨光 AJD97388 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97388 | 卷 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 5 | 得力 5333 文件夹 | 得力/deli5333 | 个 | 85.00 | 15 | 1275 |
| 6 | 迪士尼 E0263F 铅笔 | 迪士尼/DISNEYE0263F | 桶 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 7 | 得力33350 不干胶标签 | 得力/deli得力33350 | 包 | 80.00 | 10.4 | 832 |
| 8 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli0371 | 台 | 14.00 | 28 | 392 |
| 9 | 晨光 APYRA60900 档案袋 | 晨光/M GAPYRA60900 | 个 | 300.00 | 1 | 300 |
| 10 | 齐心 A1827 文件袋 | 齐心/ComixA1827 | 包 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 11 | 得力 S211 替芯/铅芯 | 得力/deliS211 | 包 | 100.00 | 15 | 1500 |
| 12 | 得力 77754 剪刀 | 得力/deli77754 | 把 | 40.00 | 10 | 400 |
| 13 | 得力 27052 胶水 | 得力/deli27052 | 盒 | 45.00 | 25 | 1125 |
| 14 | 晨光 96379 橡皮 | 晨光/M G96379 | 块 | 116.00 | 1 | 116 |
| 15 | 得力 S831 记号笔/粗笔 | 得力/deliS831 | 盒 | 105.00 | 10 | 1050 |
| 16 | 得力 5685 档案盒 | 得力/deli5685 | 个 | 55.00 | 12 | 660 |
| 17 | 得力 5253 文件夹 | 得力/deli5253 | 包 | 70.00 | 10 | 700 |
| 18 | 得力 7662 记事本 | 得力/deli7662 | 本 | 100.00 | 3 | 300 |
| 19 | 得力 P00018 别针/回形针/大头针 | 得力/deliP00018 | 盒 | 50.00 | 5.5 | 275 |
| 20 | 得力 S08 中性笔 | 得力/deliS08 | 盒 | 100.00 | 20 | 2000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李莹
联系电话: 186****5800
传真:
地址: 新**塔什艾日克镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: