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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NH415********521803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 LT2451 硒鼓 | 联想/lenovoLT2451 | 支 | 1.00 | 220 | 220 |
| 2 | 奔图 T0-2650H 硒鼓 | 奔图/PantumT0-2650H | 支 | 1.00 | 330 | 330 |
| 3 | 得力 3816 塑封膜 | 得力/deli3816 | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
| 4 | 荣大 SD-413 印纸油墨 | 荣大/RONG DASD-413 | 盒 | 1.00 | 250 | 250 |
| 5 | 理想 S-8140C 版纸 | 理想/risoS-8140C | 盒 | 2.00 | 310 | 620 |
| 6 | 京瓷 TK-4128 粉盒 | 京瓷/KyoceraTK-4128 | 盒 | 1.00 | 250 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 达吾提﹒巴吐尔
联系电话: 132****1111
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: