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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****3613X****21801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 1862 生活家电配件 插线板 | 得力1862 | 个 | 6.00 | 55 | 330 |
| 2 | 卫洋 一体式竹扫把2.5斤 芨芨扫把 | 卫洋一体式竹扫把2.5斤 | 把 | 30.00 | 38 | 1140 |
| 3 | 拖把 | 无品牌无型号 | 把 | 17.00 | 20 | 340 |
| 4 | 线手套 | 无品牌无 | 包 | 40.00 | 24 | 960 |
| 5 | 心相印 3 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind3 | 包 | 60.00 | 4.5 | 270 |
| 6 | 维达 V2002 卫生间专用擦手纸 | 维达/VindaV2002 | 包 | 10.00 | 52.4 | 524 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马红玲
联系电话: 152****0679
传真:
地址: 古牧地西路1229号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: