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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N749********253801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天章 彩喷纸 | 天章/TANGO封面纸 | 包 | 8.00 | 21 | 168 |
| 2 | 佳能 WT-202 粉盒 | 佳能/CanonWT-202 | 盒 | 1.00 | 350 | 350 |
| 3 | 佳能 NPG-67 感光鼓组件 硒鼓 | 佳能/CanonNPG-67 感光鼓组件 | 支 | 1.00 | 660 | 660 |
| 4 | 得力5683档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5683 | 个 | 20.00 | 9.5 | 190 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘倩
联系电话: 135****1000
传真:
地址: **市东**街501号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: