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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********252201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 无汞碱性7号干电池 普通干电池 | 南孚/nanfu无汞碱性7号干电池 | 节 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 2 | 博文 B5-120 笔记本 | 博文/bowenB5-120 | 本 | 15.00 | 30 | 450 |
| 3 | 得力 5501A 文件袋 | 得力5501A | 个 | 5.00 | 50 | 250 |
| 4 | 晨光 AWB46901 毛笔/笔 | 晨光/M GAWB46901 | 盒 | 5.00 | 30 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 于东辉
联系电话: 151****6088
传真:
地址: **省**市基隆南街136号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: