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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4024
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 72162 套尺 | 85 | 382.5 | 得力/deli\72162 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 311002 吸管 | 17 | 76.5 | 茶花\311002 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30323 透明胶带 | 56 | 44.8 | 得力/deli\30323 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 58160 铅笔 | 3 | 30.0 | 得力/deli\58160 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6952 水彩笔12色 | 67 | 569.5 | 得力/deli\6952 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 固体胶 | 25 | 50.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0603 剪刀 | 43 | 180.6 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 66772 笔袋 | 49 | 710.5 | 得力/deli\66772 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 双面胶带 | 25 | 37.5 | 得力/deli\30400 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |