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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********253001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 雅高 抹布 | 雅高抹布 | 个 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 2 | 联想 LT2451 墨粉/碳粉 碳粉 | 联想/lenovoLT2451 | 支 | 8.00 | 20 | 160 |
| 3 | 晟日晨辉 CZ-FGY-GJX****0607-WB 扫把 | 晟日晨辉CZ-FGY-GJX****0607-WB | 把 | 5.00 | 30 | 150 |
| 4 | 美家日记 MG1157 平板拖把 | 美家日记MG1157 | 把 | 1.00 | 45 | 45 |
| 5 | 文件夹 拉杆夹2.0 金亿利 5G-1103 1包*10个 | 金亿利5G-1103 | 包 | 20.00 | 20 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 祁如盛
联系电话: 137****7764
传真:
地址: 英吉**新**人民路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: