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| 内部专项审计 | |
| 项目所在采购意向: | ********中心2025年12月政府采购意向 |
| 采购单位: | ********中心 |
| 采购项目名称: | 内部专项审计 |
| 预算金额: | 27.500000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : |
为了充分发挥内部审计职能,现开展2026年度事业单位内部审计(含省直预算单位领导经济责任审计)及绩效考评工作。对资金从经济方针政策和决策部署的执行情;遵守法律法规和财经纪律的情况;目标责任制完成情况;重大经济决策的合理性及效果等方面进行审计。要求审计过程必须严格遵守国家审计准则和相关法律法规;审计师需具备专业资格和丰富的相关经验,项目负责人必须为注册会计师;要求提供详细的审计计划和审计程序;审计报告需真实、完整、准确,并包含明确的审计意见和改进建议;对审计过程中发现的问题需及时沟通并跟踪整改。
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| 预计采购时间: | 2026-01 |
| 备注: | |
本次公开的****政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。标书代写