内部专项审计

发布时间: 2025年12月04日
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********中心2025年12月政府采购意向-内部专项审计 详细情况
内部专项审计
项目所在采购意向: ********中心2025年12月政府采购意向
采购单位: ********中心
采购项目名称: 内部专项审计
预算金额: 27.500000万元(人民币)
采购品目:
采购需求概况 :
为了充分发挥内部审计职能,现开展2026年度事业单位内部审计(含省直预算单位领导经济责任审计)及绩效考评工作。对资金从经济方针政策和决策部署的执行情;遵守法律法规和财经纪律的情况;目标责任制完成情况;重大经济决策的合理性及效果等方面进行审计。要求审计过程必须严格遵守国家审计准则和相关法律法规;审计师需具备专业资格和丰富的相关经验,项目负责人必须为注册会计师;要求提供详细的审计计划和审计程序;审计报告需真实、完整、准确,并包含明确的审计意见和改进建议;对审计过程中发现的问题需及时沟通并跟踪整改。
预计采购时间: 2026-01
备注:

本次公开的****政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。标书代写

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