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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6995
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3158 笔记本 | 8 | 120.0 | 得力/deli\3158 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 A603 文件夹 | 10 | 60.0 | 齐心/Comix\A603 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 A1248 档案盒 | 30 | 180.0 | 齐心/Comix\A1248 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 B3114 订书机 | 5 | 175.0 | 齐心/Comix\B3114 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 10 | 160.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 Q312 抽杆文件夹 | 6 | 150.0 | 齐心/Comix\Q312 | 验收通过 | |
| 7 | 玛丽 A4彩纸,粉纸、红纸 | 10 | 200.0 | 玛丽\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 k35 中性笔 | 6 | 144.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 B3652 长尾夹 | 10 | 160.0 | 齐心/Comix\B3652 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 文件袋 | 8 | 200.0 | 齐心/Comix\A1827 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 A1249 档案盒 | 36 | 360.0 | 齐心/Comix\A1249 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 塑封膜 | 3 | 210.0 | 得力/deli\A3 塑封膜 照片塑封 3896 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 塑封膜 | 6 | 210.0 | 得力/deli\得力(deli) 3819 过塑机塑封机膜 | 验收通过 | |
| 14 | 公牛 GN-603 电源插排 | 4 | 220.0 | 公牛/BULL\GN-603 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |