关于橡皮的网上超市合同公告

发布时间: 2025年12月04日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11N412********256201

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 得力 72256 橡皮 得力/deli72256 5.00 2 10
2 兄弟 TN-2115 粉盒2140 2150N 2170W DCP-7040 7030 兄弟/BROTHERTN-2115 4.00 140 560
3 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 得力/deli0012 10.00 2 20
4 南孚 聚能环 5号碱性电池 南孚/NANFU聚环能5号电池 60.00 2.5 150
5 公牛/BULL GN-605 5米 电源插座/插排 公牛/BULLGN-605 5米 5.00 75 375
6 格之格388硒鼓/HP1106/1008/1007 格之格388 4.00 130 520
7 小钢炮A4 70g 复印纸 500张/包 8包/箱 4000张/箱 小钢炮A4 70g 8.00 165 1320

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 刘晓宇

联系电话: 180****0928

传真:

地址: 公园东路12****中心

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

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2025-12-04
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