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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********256201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 72256 橡皮 | 得力/deli72256 | 块 | 5.00 | 2 | 10 |
| 2 | 兄弟 TN-2115 粉盒2140 2150N 2170W DCP-7040 7030 | 兄弟/BROTHERTN-2115 | 个 | 4.00 | 140 | 560 |
| 3 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 4 | 南孚 聚能环 5号碱性电池 | 南孚/NANFU聚环能5号电池 | 节 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 5 | 公牛/BULL GN-605 5米 电源插座/插排 | 公牛/BULLGN-605 5米 | 个 | 5.00 | 75 | 375 |
| 6 | 格之格388硒鼓/HP1106/1008/1007 | 格之格388 | 个 | 4.00 | 130 | 520 |
| 7 | 小钢炮A4 70g 复印纸 500张/包 8包/箱 4000张/箱 | 小钢炮A4 70g | 箱 | 8.00 | 165 | 1320 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘晓宇
联系电话: 180****0928
传真:
地址: 公园东路12****中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: