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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9331
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 山峰 A0515 蚊香/蚊香液 | 10 | 150.0 | 山峰\A0515 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 33159 铅笔 | 5 | 75.0 | 得力/deli\33159 | 验收通过 | |
| 3 | 科朗鑫盛 云彩纸 | 3 | 84.0 | 科朗鑫盛\KL-CF123 | 验收通过 | |
| 4 | 六神 喷雾驱蚊花露水 花露水 | 10 | 190.0 | 六神/Liushen\喷雾驱蚊花露水 | 验收通过 | |
| 5 | 黑旋风 杀虫气雾剂700ml 灭鼠/杀虫剂 | 10 | 250.0 | 黑旋风\杀虫气雾剂700ml | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 EB301 订书钉 | 10 | 35.0 | 齐心/Comix\EB301 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7415 打印/复印纸 | 1 | 185.0 | 得力/deli\7415 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ARP57501 宝珠/走珠/签字笔 | 3 | 114.0 | 晨光/M G\ARP57501 | 验收通过 | |
| 9 | 彩虹 Q5131 电蚊香片 | 5 | 160.0 | 彩虹/RAINBOW\Q5131 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |