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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1N4222X****11802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 柏能 100****19531 地毯 | 柏能100****19531 | 张 | 15.00 | 45 | 675 |
| 2 | 洁力 100****97095 车外胎防滑地垫 | 洁力/CleanForce100****97095 | 平 | 4.00 | 240 | 960 |
| 3 | 柏能 100****45471 入门脚垫 | 柏能100****45471 | 个 | 1.00 | 90 | 90 |
| 4 | 洁力 100****05388 胶皮室外地垫 | 洁力/CleanForce100****05388 | 平 | 3.00 | 150 | 450 |
| 5 | 星晚 100********762 地革 | 星晚100********762 | 平方米 | 15.00 | 38 | 570 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李季霖
联系电话: 137****9089
传真:
地址: **市**区恒**路136号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: