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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********2540401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 22283 PU/PVC多栏收据 | 得力/deli22283 | 本 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 2 | 华太 5号电池40粒 华泰电池 | 华太5号电池40粒 | 节 | 166.00 | 0.8 | 132.8 |
| 3 | 心相印 CS005 心相印湿巾 | 心相印/Mind Act Upon MindCS005 | 包 | 5.00 | 3.9 | 19.5 |
| 4 | 尤曼特 UNI-5000 纸杯 | 尤曼特/UniMateUNI-5000 | 个 | 11.00 | 7.5 | 82.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴旭
联系电话: 153****2223
传真:
地址: **市**中路12号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: