明光市中医院关于电池/电力配件的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年12月05日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****2575

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年12月5日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 南孚 南孚 7号电池 普通干电池 7号碱性 1粒 144 214.56 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
2 南孚 2号碱性电池 2号电池 10 25.0 南孚/NANFU\2号碱性电池 验收通过
3 A6相片纸 100 500.0 无品牌\A6相片纸 验收通过
4 皮筋 30 135.0 无品牌\皮筋 验收通过
5 键盘 30 1050.0 无品牌\键盘 验收通过
6 塑料台卡 50 600.0 无品牌\塑料台卡 验收通过
7 硬抄 50 229.5 无品牌\硬抄 验收通过
8 软抄 100 90.0 无品牌\软抄 验收通过
9 瓶装洗手液 36 395.64 无品牌\瓶装洗手液 验收通过
10 透明胶带 50 250.0 无品牌\透明胶带 验收通过
11 保鲜膜 30 240.0 无品牌\简装 验收通过
12 塑料拉带 20 160.0 无品牌\塑料拉带 验收通过
13 南孚 南孚 5号电池 普通干电池 /电力配件 144 237.6 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
14 热敷布袋子定制纯棉帆布药敷袋空袋子加厚盐袋子微波炉加热盐袋子 30 288.0 无品牌\热敷布袋子定制纯棉帆布药敷袋空袋子加厚盐袋子微波炉加热盐袋子 验收通过
15 得力 0012L 订书钉 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 办公用品 P00012 100 100.0 得力/deli\0012L 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 陆颖珅





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