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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1558
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 GP-1008 中性笔 | 1 | 15.0 | 晨光/M G\GP-1008 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3712 键盘 | 1 | 60.0 | 得力/deli\3712 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33067 垃圾袋 | 5 | 27.5 | 得力/deli\33067 | 验收通过 | |
| 4 | 兄弟 TN-287 粉盒 | 1 | 240.0 | 兄弟/BROTHER\TN-287 | 验收通过 | |
| 5 | 兄弟 TN-287 粉盒 | 1 | 240.0 | 兄弟/BROTHER\TN-287 | 验收通过 | |
| 6 | 兄弟 TN-287 粉盒 | 1 | 240.0 | 兄弟/BROTHER\TN-287 | 验收通过 | |
| 7 | 兄弟 TN-287 粉盒 | 1 | 240.0 | 兄弟/BROTHER\TN-287 | 验收通过 | |
| 8 | 联想 20V 8.5A 适配器电源 | 1 | 55.0 | 联想/lenovo\20V 8.5A | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 AJD97372 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 15.0 | 晨光/M G\AJD97372 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 Q7 中性笔 | 2 | 24.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 83639 卡纸 | 2 | 60.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心/Comix L301 健康纸杯9安 白(50个/袋) | 10 | 95.0 | 齐心/Comix\L301 | 验收通过 | |
| 13 | 齐心/Comix B3747 速干**Φ85mm 中号 红(单位:个) | 3 | 22.5 | 齐心/Comix\B3747 | 验收通过 | |
| 14 | 齐心/Comix MC-55 档案盒 | 80 | 304.0 | 齐心/Comix\MC-55 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |