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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********256401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 儿童填色本,绘本图画书 | 无品牌绘本图画书 | 本 | 32.00 | 6 | 192 |
| 2 | 得力66667 文具盒 | 得力/deli得力66667 | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
| 3 | 得力 3185 学生用笔记本 | 得力/deli3185 | 本 | 10.00 | 7 | 70 |
| 4 | 晨光 APMT3507 马克笔 | 晨光/M GAPMT3507 | 盒 | 3.00 | 55 | 165 |
| 5 | 贺卡/卡片,祝福卡片 | 无品牌祝福卡片 | 本 | 60.00 | 0.7 | 42 |
| 6 | 画板/画架,画布 | 无品牌画布 | 块 | 1.00 | 60 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 祁志强
联系电话: 138****1780
传真:
地址: ****市**区党政综合办公楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: