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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4176
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 粘土 | 200 | 390.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 素描纸 | 40 | 38.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 足球网 | 1 | 565.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 口哨 | 6 | 510.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 排玲乐器 | 1 | 5.8 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 橡皮 | 30 | 21.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | A4卡纸 | 10 | 135.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | A3卡纸 | 10 | 125.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 8K卡纸 | 10 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 4K手工卡纸 | 10 | 225.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 直尺 | 20 | 26.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 转动铅笔刀 | 50 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 铅笔 | 23 | 89.7 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 竹扁 | 10 | 95.0 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 沙龙铃铛 | 10 | 110.0 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 陶瓷画 | 15 | 337.5 | \ | 验收通过 | |
| 17 | 记事本 | 40 | 512.0 | \ | 验收通过 | |
| 18 | 扭扭棒 | 10 | 35.0 | \ | 验收通过 | |
| 19 | 手揉纸 | 1 | 58.5 | \ | 验收通过 | |
| 20 | 对联纸 | 2 | 135.0 | \ | 验收通过 | |
| 21 | 宣纸 | 3 | 68.4 | \ | 验收通过 | |
| 22 | 毛笔 | 10 | 195.0 | \ | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |