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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:魏长宝
项目联系电话:189****1821
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654299
项目所在行政区划名称:**地区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县阿尔夏特路
采购单位联系人和联系方式:chenli:199****7778
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****11953
采购单位预算编码:052002
三、成交信息
成交日期:2025年12月5日
总成交金额(元):5000 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区**********11栋负1层-101至-110号 | 5000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 索尼 DVD+R 光盘 | 索尼/Sony | DVD+R | 3 | 280.0 | 840.0 | |
| 2 | 惠普 Q2612A 硒鼓 | 惠普/hp | Q2612A | 5 | 50.0 | 250.0 | |
| 3 | 得力 6506 红 圆珠笔 中性笔 | 得力/deli | 6506 红 | 20 | 24.0 | 480.0 | |
| 4 | 得力 0053 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0053 | 12 | 5.0 | 60.0 | |
| 5 | 得力 圣诞用品/礼品/装饰品 剪刀 | 得力/deli | 剪刀 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 6 | 得力 档案盒23 文件管理 档案盒 | 得力/deli | 档案盒23 | 40 | 15.0 | 600.0 | |
| 7 | 得力 8553-D 票夹/长尾夹 燕尾夹小号 | 得力/deli | 8553-D | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 8 | 得力 7546 橡皮 | 得力/deli | 7546 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 9 | 得力 不干胶标签 标签 | 得力/deli | 标签 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 10 | 庄太太 红色桶 水桶 | 庄太太 | 红色桶 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 11 | 太太乐 套扫 扫把头 | 太太乐 | 套扫 | 15 | 25.0 | 375.0 | |
| 12 | 太太乐 拖把 胶棉拖把 | 太太乐 | 拖把 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 13 | 齐心 JT4804-6 宽胶带 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/Comix | JT4804-6 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 14 | 得力 0039 大头针 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0039 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 15 | 得力 0013 订书针 订书钉 | 得力/deli | 0013 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 16 | 南孚 5号3代1粒 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号3代1粒 | 30 | 2.5 | 75.0 | |
| 17 | 得力 9040 光敏印油 印油/印泥/** | 得力/deli | 9040 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
| 18 | 得力 9868 印泥 印油/印泥/** | 得力/deli | 9868 | 11 | 3.0 | 33.0 | |
| 19 | 晨光 ADM94521 文件夹 | 晨光/M G | ADM94521 | 35 | 15.0 | 525.0 | |
| 20 | 得力 30369 pet胶带 固态胶 | 得力/deli | 30369 | 10 | 36.0 | 360.0 | |
| 21 | 妙然 无型号 垃圾桶 | 妙然 | 无型号 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 22 | 得力 0359 订书机 | 得力/deli | 0359 | 6 | 12.0 | 72.0 | |
| 23 | 公牛 GN-605 便签盒/座 插排 | 公牛/BULL | GN-605 | 5 | 65.0 | 325.0 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: