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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年12月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 舒肤佳 180ML 沐浴露 | 200 | 2560.0 | 舒肤佳/safeguard\180ML | 验收通过 | |
| 2 | 奥妙 除菌除螨洗衣液 1kg 洗衣液/洗衣粉 | 200 | 4380.0 | 奥妙/OMO\除菌除螨洗衣液 1kg | 验收通过 | |
| 3 | 潘婷 丝质顺滑200ml 头发清洁 潘婷洗发水 | 200 | 4000.0 | 潘婷/PANTENE\丝质顺滑200ml | 验收通过 | |
| 4 | 金号 GA1311 毛巾/面巾/方巾 | 200 | 3360.0 | 金号\GA1311 | 验收通过 | |
| 5 | 东洋之花 护手霜 经典款 75g(支) | 200 | 1700.0 | 东洋之花\蛇油防裂护手霜75g | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |