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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********252801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 系统软件维护维修 系统软件 | 联想/lenovo系统软件维护维修 | 套 | 5.00 | 50 | 250 |
| 2 | 得力 63466 文件袋 | 得力/deli63466 | 个 | 60.00 | 7 | 420 |
| 3 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli63102 | 包 | 30.00 | 16 | 480 |
| 4 | 得力 S10 中性笔 | 得力/deliS10 | 盒 | 25.00 | 24 | 600 |
| 5 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037 | 盒 | 10.00 | 5.5 | 55 |
| 6 | 三星 870 EVO 固态硬盘 | 三星/Samsung870 EVO | 个 | 1.00 | 380 | 380 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 睢壮
联系电话: 156****1997
传真: 0437-****012
地址: **县白泉镇**大街109号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: