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一、 *采购人名称: ****(本级)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****(本级)
六、 *验收日期: 2025年12月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 纽曼 DVD-R 16速4.7G 光盘 | 3 | 225.0 | 纽曼/Newsmy\DVD-R 16速4.7G | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S555 记号笔/粗笔 | 2 | 4.8 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 1 | 25.8 | 晨光/M G\K-35(12支盒装) | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 3 | 69.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 1 | 18.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7156 便签本/便条纸/N次贴 | 2 | 6.0 | 得力/deli\7156 | 验收通过 | |
| 7 | 金旗舰 A4 80g 彩色复印纸 | 1 | 17.0 | 金旗舰/GOLD FLAGSHIP\A4 80g | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |