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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M120********00209
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7351 得力 7351 打印/复印纸 | 得力/deli7351 | 箱 | 5.00 | 180 | 900 |
| 2 | 得力 7302 得力(deli)50ml高透明胶水 可水洗高粘液体胶 手工DIY学生文具 单支 7302 | 得力/deli7302 | 个 | 24.00 | 2.9 | 69.6 |
| 3 | 晨光/M G 文具K35/0.5MM中性笔混色装按动笔碳素笔水笔套装(红笔*1/蓝笔*2/黑笔*7) AGPK3513 | 晨光/M GAGPK3513 | 支 | 34.00 | 27.5 | 935 |
| 4 | 晨光MG6139 0.5mm葫芦头中性笔签字笔水笔替芯笔芯 40支/盒 | 晨光/M GMG6139 | 支 | 96.00 | 22 | 2112 |
| 5 | 晨光 M&G **呈祥金剪刀 ASS91388 150mm | 晨光/M GASS91388 | 把 | 10.00 | 10 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 汪弟弟
联系电话: ****064****
传真:
地址: **县**大道2008号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市****开发区艾溪**路1588****花园9#10#11#住宅楼三单元1704室
附件信息: