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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4694
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AMP37801 铅笔 | 100 | 2500.0 | 晨光/M G\AMP37801 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光透气单层网纱A4拉链袋ADMN4287 | 100 | 600.0 | 晨光/M G\ADMN4287 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ACT59801 修正液/修正带/修正贴 | 100 | 400.0 | 晨光/M G\ACT59801 | 验收通过 | |
| 4 | 百通;BITOON 透明文具袋礼品袋笔袋 | 100 | 480.0 | 百通;BITOON\BT-2335 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |