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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8964
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年12月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S02 中性笔 0.7MM | 19 | 456.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-109K 电源插座 6位总控 | 3 | 177.0 | 公牛/BULL\GN-109K | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5005 资料册 60页 | 30 | 360.0 | 得力/deli\5005 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5952 档案袋 10个/包 | 13 | 195.0 | 得力/deli\5952 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 2043 美工刀 黄色 | 4 | 36.0 | 得力/deli\2043 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8556 票夹/长尾夹 15mm | 18 | 216.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 7 | 金士顿 DTKN/64GB U盘 金属外壳 | 3 | 207.0 | 金士顿/Kingston\DTKN/64GB | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8554 票夹/长尾夹 25mm 48只/筒 | 10 | 125.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7910 PU/PVC笔记本 黑色 | 20 | 400.0 | 得力/deli\7910 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0012 订书钉 单盒装 | 20 | 30.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 11 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 芦荟抑菌 | 3 | 45.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0371 订书机 省力型 | 3 | 84.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 S909 铅笔 12支/盒 | 2 | 24.0 | 得力/deli\S909 | 验收通过 | |
| 14 | 心相印 ZB010 卷筒纸 有芯3层188米*12卷 | 3 | 480.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 9294 书报架/展示架 亚克力桌牌展示牌 | 50 | 650.0 | 得力/deli\9294 | 验收通过 | |
| 16 | 清风 BR65SJN 抽纸 金装130抽 6包/提 | 13 | 273.0 | 清风/qingfeng\BR65SJN | 验收通过 | |
| 17 | 清风 B913AC 卫生间专用擦手纸 20包/箱 | 2 | 290.0 | 清风/qingfeng\B913AC | 验收通过 | |
| 18 | 得力 7093 胶棒 36g | 8 | 28.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 银色金属 小盒装 | 18 | 54.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |